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亳州市直工委2021年度单位决算

发表时间:2022-10-10 00:00:00 来源: 市直工委

亳州市直工委2021年度单位决算

















2022年9月


目  录

 

第一部分 市直工委概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 市直工委2021度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 市直工委2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

亳州市直工委2021度单位决情况

第一部分 市直工委概况

一、 主要职责

根据关于印发《中共亳州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(亳编〔2001〕70号文)文件规定,市直工委主要职责是:

(1)组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定,提出市直机关党的建设规划,指导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设,做好对党员的教育管理工作。

(2)指导市直机关组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向市委反映县处级领导班子和领导干部的情况,并提出意见和建议。负责市直县处级单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

(3)指导市直机关干部的政治理论学习,会同有关部门督促、检查各部、委、办、局等单位党组(党委)、中心组学习,组织安排有关干部的轮训和培训。

(4)按规定的权限和范围,负责有关党组织的审批和党务干部的任免。

(5)负责市直机关计划生育、人民武装、综合治理和党员教育工作。

(6)领导市直机关工会、共青团、妇工委等群众团体工作。

(7)按照党组织的隶属关系,指导市直属单位党的工作。

(8)指导各县区直工委的业务工作。

(9)指导市直机关党的纪律检查工作。按照规定的权限,审批或审查上报党员,包括党员领导干部违反党纪的处分决定。

(10)协调市直机关社会主义精神文明建设活动。指导市直机关创建文明卫生城市工作。

(11)承担市委授权和交办的其它工作。

二、单位决算构成

市直工委2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。




















第二部分 市直工委2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:亳州市直工委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

389.39

一、一般公共服务支出

310.83

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

58.32

 

 

九、卫生健康支出

8.08

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.07

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

389.39

本年支出合计

396.30

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

25.35

年末结转和结余

18.44

 

 

 

 

总计

414.73

总计

414.73

收入决算表

                                             公开02表

部门:亳州市直工委                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

389.39

389.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

303.92

303.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

4.93

4.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

287.39

287.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

88.99

88.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

198.40

198.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.32

58.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.94

56.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.82

45.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.08

8.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00




支出决算表

                                             公开03表

部门:亳州市直工委                                                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

396.30

183.78

212.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

310.83

100.59

210.24

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.44

11.60

11.84

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

11.60

11.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2013102

  一般行政管理事务

6.91

0.00

6.91

0.00

0.00

0.00

2013105

  专项业务

4.93

0.00

4.93

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

287.39

88.99

198.40

0.00

0.00

0.00

2013601

  行政运行

88.99

88.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

198.40

0.00

198.40

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

58.32

56.94

1.37

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.94

56.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.82

45.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2082804

  拥军优属

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.77

0.00

0.77

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.08

7.18

0.90

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.79

6.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.39

0.39

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.08

2.08

0.00

0.00

0.00

0.00




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:亳州市直工委

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

389.39

一、一般公共服务支出

303.92

303.92

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

58.32

58.32

 

 

 

 

九、卫生健康支出

8.08

8.08

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.07

19.07

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

389.39

本年支出合计

389.39

389.39

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.02

年末财政拨款结转和结余

0.02

0.02

 

 

  一般公共预算财政拨款

0.02

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

389.40

总计

389.40

389.40

 

 



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:亳州市直工委                                                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

396.30

183.78

212.51

201

一般公共服务支出

310.83

100.59

210.24

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

23.44

11.60

11.84

2013101

  行政运行

11.60

11.60

0.00

2013102

  一般行政管理事务

6.91

0.00

6.91

2013105

  专项业务

4.93

0.00

4.93

20136

其他共产党事务支出

287.39

88.99

198.40

2013601

  行政运行

88.99

88.99

0.00

2013602

  一般行政管理事务

198.40

0.00

198.40

208

社会保障和就业支出

58.32

56.94

1.37

20805

行政事业单位养老支出

56.94

56.94

0.00

2080501

  行政单位离退休

0.10

0.10

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.82

45.82

0.00

20828

退役军人管理事务

0.60

0.00

0.60

2082804

  拥军优属

0.60

0.00

0.60

20899

其他社会保障和就业支出

0.77

0.00

0.77

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.77

0.00

0.77

210

卫生健康支出

8.08

7.18

0.90

21011

行政事业单位医疗

7.18

7.18

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.79

6.79

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.39

0.39

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.90

0.00

0.90

2109901

  其他卫生健康支出

0.90

0.00

0.90

221

住房保障支出

19.07

19.07

0.00

22102

住房改革支出

19.07

19.07

0.00

2210201

  住房公积金

17.00

17.00

0.00

2210202

  提租补贴

2.08

2.08

0.00





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:亳州市直工委                                                                金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

161.80

302

商品和服务支出

21.89

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

41.97

30201

  办公费

5.84

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

26.90

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

3.49

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

3.06

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

11.02

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

45.82

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.79

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.39

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

1.00

30211

  差旅费

2.28

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

17.00

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

4.36

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.1

30215

  会议费

0.55

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.1

30217

  公务接待费

1.33

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.74

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.84

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

8.30

31204

  费用补贴

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

161.89

公用经费合计

21.89



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:亳州市直工委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“说明:市直工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”




国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:亳州市直工委                                                         金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“说明:市直工委没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”




第三部分 市直工委2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计414.73万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计414.73万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年的411.68万元相比,收、支总计各增加3.05万元,增长0.07%,主要原因:一是年初结转和结余25.35万元;二是年末结转和结余18.44万元;三是2021年追加了单位工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计389.39万元,其中:财政拨款收入389.39万元,占100%;事业收入00,占0%;经营收入00,占0%;其他收入00,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计396.30万元,其中:基本支出183.79万元,占46.38%;项目支出212.51万元,占53.62%;经营支出00,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计414.73万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计414.73万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3.05万元,增长0.07%,主要原因:一是年初结转和结余25.35万元;二是年末结转和结余18.44万元;三是2021年追加了单位工作经费。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出389.39万元,占本年支出的93.89%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3.05万元,增长0.07%。主要原因是工作任务增加,追加工作经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出389.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出303.92万元,占78.05%;社会保障和就业(类)支出58.32万元,占14.98%;卫生健康(类)支出8.08万元,占2.08%;住房保障(类)支出19.07万元,占4.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.92万元,支出决算为389.39万元,完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是下半年临时增加工作任务,预算经费不足,追加了相应的工作经费;二是人员工资进行普调,工资福利等提高,追加了部分经费。其中:基本支出183.79万元,占46.38%;项目支出212.51万元,占53.62%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.02万元,支出决算为11.60万元,完成年初预算的77.23%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少使用经费。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.93万元,完成年初预算的98.6%。

3. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为93.25万元,支出决算为88.99万元,完成年初预算的95.43%。

4.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为155万元,支出决算为198.40万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是临时增加工作任务,预算经费不足,追加了相应的工作经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.13万元,支出决算为11.02万元,完成年初预算的99.01%。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.82万元,决算数大于预算数的主要原因是职业年金虚账补实。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关事业拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.60万元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人事务局后期安排的任务,追加的经费。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.05万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金进行了优惠打折,力行节俭,节约经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0.39万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1.80万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的50%。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.31万元,支出决算为17.00万元,完成年初预算的204.57%,决算数大于预算数的主要原因一是职工工资普调后,公积金基数进行调整,补缴了公积金;二是发放效能奖后补缴了公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.08万元,支出决算为2.08万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出183.79万元,其中:人员经费161.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费21.89万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市直工委2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市直工委2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,市直工委机关运行经费支出21.89万元,比2020年增加5.23万元,主要原因是计算科目调整,工作任务增加,经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2021年度, 市直工委政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日, 市直工委共有车辆0辆;单价500以上的通用设备0台(套),单价1000以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,6个项目分别是招商引资、扶贫专项经费、缴纳残疾人就业保障金、劳务派遣服务项目、工委(纪工委)工作经费、党员教育经费,合计预算177.87万元,实际支出212.51万元,成功举办工会干部培训、工会文体活动;成功组织妇女工作,代表联系妇女活动、关爱病残妇女暖心活动,关心下一代活动;成功举办双拥工作,法治宣传和信访维稳综合治理工作以及文明创建工作;纪工委成功举办干部培训班两期,并进行案件审理,举办市直机关党风廉政系列活动,达到预期效果;市直工委组织部成功举办市直机关“微型党课”预、决赛、“两优一先”颁奖典礼、成功举办发展对象培训班、党组织书记培训班;市直工委成功举办“林拥城城南水库徒步走活动”,成功做好机关党建网的维护,宣传机关党建的互联网平台,以上项目均达到了预期效果,组织了机关党组织交流学习,培训了党员和干部,提升了组织凝聚力,扩大宣传、营造学习先进、比学赶帮的浓厚气氛。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

见附件5

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件5

2021年度工委(纪工委)工作项目绩效评价报告

为强化财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据《亳州市财政局关于做好2021年市级部门预算绩效管理有关工作的通知》(亳财预〔2021〕76号)要求,亳州市直工委组成专门评价小组,对工委(纪工委)工作项目进行了绩效评价。本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式,详细了解项目申报、资金落实、项目管理、资金管理、项目产出、项目效益等全过程的实施情况。评价情况如下:

一、项目基本情况

(一)项目概况

为提升组织力,扎实推进机关基层党组织建设,坚持党建带群建,不断加强机关群团工作,强化市直机关政治属性,旗帜鲜明讲政治,努力在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率,在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率,建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。亳州市直工委2021年度工委(纪工委)工作项目资金预算安排55万元,用于举办工会文体活动、妇女工作活动、关爱病残妇女暖心活动;双拥工作、法治宣传和信访维稳综合治理工作以及文明创建工作;纪检干部培训活动、案件审理、市直机关党风廉政系列活动,实际审核拨付资金54.83万元,预算执行率99.69%,项目达到预期效果。

(二)资金投入及使用情况

亳州市直工委2021年度工委(纪工委)工作项目资金预算安排55万元。实际审核应拨付资金54.83万元。 

二、绩效评价工作开展情况

(一)评价目的

根据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(亳财预〔2021〕28号)规定,对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判,为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。

(二)评价对象和范围

评价对象和范围为工委(纪工委)工作项目。

(三)评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则:

1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。

3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(四)评价指标体系

本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出和效效果4个一级指标,5个二级指标和8个三级指标,详见“附件2:绩效绩效评价指标体系”。

(五)评价方法和标准

本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式,详细了解工委(纪工委)工作项目的产出、效果和满意度等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法,比较全面、客观和公正地对工委(纪工委)工作项目绩效情况进行了评价。

本次评价按照亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(亳财预〔2021〕28号)中的评价框架指标实施,评价指标详见本报告附件。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分,等级一般划分为四档:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

(六)评价工作过程

本次绩效评价由亳州市直工委组织实施。为提高本次绩效评价的质量,我单位成立由分管负责人任组长、财务办公室人员为成员的绩效评价组,具体由办公室牵头组织。评价前对参与评价的人员进行了业务培训,在评价期间组织了多次讨论。

评价组通过审查项目相关资料、与负责项目实施的专利局询问了解,填写了《绩效评价信息调查表》,并就发现的问题同项目实施科室进行沟通交流,《绩效评价信息调查表》经项目科室负责人签字确认。

评价工作结束后,评价组撰写评价报告,提交分管领导审核,根据审核意见修改完善报告,形成报告初稿。报告初稿报书记办公会研究复核,评价组根据复核意见修改后形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据亳州市财政局《亳州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(亳财预〔2021〕28号)和《工委(纪工委)工作项目支出绩效评价指标表》,项目综合评价得分为99.69分,项目评价级次“优”。

具体得分情况详见表1:

表1:亳州市直工委2020年度工委(纪工委)工作项目

绩效评价评分表

      指标

分值

项目

申报

资金

落实

项目

管理

项目

产出

项目

效益

项目

满意度

合计

指标分值

10

10

10

30

20

20

100

评价得分

10

10

10

29.69

20

20

99.69

指标得分率

100%

100%

100%

97%

100%

100%

99.69%

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目申报(满分10分,评价得分10

根据市财政局关于印发《亳州市市直机关会议费管理办法》的通知(亳财公〔2019〕437号)和关于印发《亳州市市直机关培训经费管理办法》的通知(亳财公〔2019〕438号)相关文件,各部室负责人对相关活动和培训进行了测算,进行项目申报。

2.资金落实(满分10分,评价得分10分

根据亳州市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》(亳财预〔2020〕130号),工委(纪工委)工作项目预算安排为58.2万元。

(二)项目管理情况(满分10分,评价得分10分

(1)管理制度健全性。(满分5分,评价得分5分)

根据财政局印发的相关规定,我单位制定了市直工委财务管理制度,用于管理项目资金的安排和支出使用,完善项目资金管理制度。

(2)制度执行有效性。(满分5分,评价得分5分)

通过对项目实施情况的评价,判断管理制度是否得到了执行,用以反映和考核项目管理的规范性。

(三)项目产出情况

1.项目产出(满分30分,评价得分29.69

(1)目标任务完成率(满分15分,评价得分15分)

根据亳州市财政局《关于批复2020年部门预算的通知》(亳财预〔2020〕130号),2020年工委(纪工委)工作项目预算安排为58.2万元,实际支出58.2万元,本项目预算执行率100%。

(2)完成及时率(满分15分,评价得分14.69分)

工委(纪工委)工作项目按全年计划,活动比较多,主要集中在第二季度、第三季度和第四季度,按照资金支出进度,活动结束后应及时清理结算,但有部分活动,由于工作人员的拖延,都延迟到了年底才将账目结清,严重影响了财务支出进度。依据评分标准扣0.31分,得14.69分。

(四)项目效益情况(满分30分,评价得分30分)

(1)实施效益(满分20分,评价得分20分)

经过两期纪检干部培训,市直纪检干部的业务水平和综合素质明显提升,培训合格率达到100%,评价得分10分。经过组织开展市直机关党风廉政宣传教育月活动,市直机关党员干部共讲廉政党课62场次,30多家单位组织1400余名党员干部参与了廉政知识测试,20余家单位600多名党员、干部参观市廉政教育基地,接受廉政思想洗礼,重温入党誓词,达到了警钟长鸣、廉洁自律的目的。组织100余名市直机关干部职工参加的法治宣传培训班,增强了法治素养,提升了普法实效。市直基层党组织建设水平显著提升,得分10分。

(2)服务对象满意度(满分20分,评价得分20分)

每次培训和活动结束后,我们会进行活动满意度调查问卷填写,经调查统计,服务对象满意度100%。依据评分标准得20分。

五、存在的问题

依据财务支出进度要求,该项目存在的问题是预算执行经费支出不及时。工委(纪工委)工作项目按全年计划,活动比较多,主要集中在第二季度、第三季度和第四季度,按照资金支出进度,活动结束后应及时清理结算,但有部分活动,由于工作人员的拖延,都延迟到了年底才将账目结清,严重影响了财务支出进度。

六、有关建议

(一)合理制定预算

建议项目实施单位加强预算编制工作的前期调查、研究和审核,提高预算编制的科学性、合理性、准确性,提高财政预算的执行效率、执行力度、执行质量和执行效益。

(二)持续完善委内财务相关管理制度。

建立健全委内财务管理制度,提高工作人员业务知识,严格按照规定进行财务支出,防止因个人拖延工作而影响财务支出进度。










工委(纪工委)工作经费目支出绩效自评表 

(2021 年度)

项目名称

工委(纪工委)工作经费

主管部门

 

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

55

55

54.83

10

100%

10

 其中:本年财政拨款

55

55

54.83

-

100%

-

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

目标1:举办工会干部培训、工会文体活动;
目标2:组织妇女工作、妇女活动、关爱病残妇女暖心活动;
目标3:进行双拥工作、法治宣传和信访维稳综合治理工作和文明创建工作;
目标4:举办纪检干部培训班两期,进行案件审理和市直机关党风廉政系列活动。

目标1:成功举办工会干部培训、工会文体活动;
目标2:成功组织妇女工作、妇女活动、关爱病残妇女暖心活动;
目标3:成功进行双拥工作、法治宣传和信访维稳综合治理工作和文明创建工作;
目标4:成功举办纪检干部培训班两期,进行案件审理和市直机关党风廉政系列活动。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

 指标1:参与活动人数

≥3000人/年

≥3000人/年

5

5

 

 指标2:具办培训班场次

≥2场/年

3场/年

5

5

 

 指标3:参加培训班人数

≥300人/年

320人/年

5

5

 

 

 指标4:管理市直党组织数量

  90个/年

  90个/年

5

5

 

质量指标

 指标1:培训合格率

≥90%

1

5

5

 

 指标2:经费支出合规性

符合有关规定

达成预期指标

5

5

 

时效指标

 指标1:培训完成时限

按年初计划完成

达成预期指标

5

5

 

 指标2:经费支出及时性

及时支付

部分达成预期指标

5

4

未及时结账和支付

成本指标

 指标1:项目总成本

≤58.2万元/年

58.2万元

5

5

 

 指标2:人均培训成本

不超过培训费限额标准

达成预期指标

5

5

 





(30分)

社会效益
指标

 指标1:提升市直党务(纪检)干部综合素质

程度明显

达成预期指标

15

15

 

可持续影
响指标

 指标1:持续推进市直基层党组织建设水平

程度明显

达成预期指标

15

15

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

 指标1:服务对象满意度

≥90%

100%

10

10

 

总分

 

 

100

99

 

市直工委2021度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明



一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:0

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

1.5

1.33

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

1.5

1.33

公务用车购置及运行维护费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置费

0

0


2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

市直工委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5元,支出决算为1.33万元,完成预算的88.67%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因,减少公务接待,厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

市直工委2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算00,占0%;公务接待费支出决算1.33万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算00,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2020年度预算相比,预算持平,原因是2021年度未安排因公出国(境)计划。故2021年市直工委因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。

2.公务接待费支出1.33万元, 与2020年度预算相比,增加了0.19万元,增长16.67%,增长的原因是由于2021年市直工委国内公务接待共15批次(其中外事接待0批次),140人次(其中外事接待0人次)。主要是用于招商引资接待,其他兄弟城市县区党建工作交流接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委、省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》(财公〔2013〕132号)相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2020年度预算相比,减少0万元,下降0%,原因是2021年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。截至2021年12月31日, 市直工委开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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